一、本次采购内容浙江新能2024-2025年财务报表审计服务及内部控制审计服务。财务报表审计服务包含年报审计、半年报(季报)审阅等,不包括再融资审计。 二、报价资格条件、要求1.是能够独立承担民事责任的法人或其他组织。2.报价人在浙江省能****公司****公司存在“不良行为”,被列入浙能集团供应商“黑名单”或作“暂停使用”处置的,且该处置仍在有效期内,不得参与本标段报价。3.报价人须具备从事证券、期货相关业务资质(须提供证明材料扫描件并加盖公章)。4.报价人自2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)至少具****公司内部控制审计业务业绩。5.项目负责人及参与现场工作的签字注册会计师须具备注册会计师执业资格(须提供证明材料扫描件并加盖公章),且在2021年1月1日至招标公告发布之日期间未受到中国注册会计师协会、中国证券管理委员会及其派出机构行政处罚、监管措施、公开谴责、通报批评、训诫等处罚(投标人须提供监****网信息为依据,并加盖公章)。是否接受联合体报价:否。联合体报价的应满足下列要求:
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