一、项目概况
1、项目名称:内部控制审计服务采购项目
2、项目编号:AJW
3、项目内容:为安吉集团本部及其下属子公司共三家公司提供内部控制审计服务,要求围绕“依法治理、合规经营、规范管理、效益提升”的目标,以内部控制五要素为基础,对内部控制设计和运行的有效性进行审计和评价,并出具内部控制审计报告(内容包括不限于内控体系建设、内控评价依据、内控审计范围及审查内容、发现的内控缺陷及认定情况、内控审计结论等,提供审计工作底稿(包括不限于访谈记录、穿行测试底稿等),且提供不少于一次内部控制相关内容的现场培训,具体培训内容及时间根据采购方需求协商确定。(具体内容以竞争性磋商文件第三章内容为准)
4、资金来源及限价:企业自筹资金,预算金额:180,000元(大写:人民币壹拾捌万元整,含税,税率6%)。
5、服务地点:宜宾、成都等。
二、竞标人资格要求t
1、本次竞标,要求竞标人须具备以下资格要求:
(一)具有独立承担民事责任能力的法人企业;
(二)参加本次采购活动近三年内,在经营活动中无重大违法违规记录;提供在信用网站下载的信用报告,无失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为等记录。
2、本次竞标不接受联合体竞标。
三、
报名起止时间:2023年3月18日至2023年3月22日。
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联系人:陈思颖
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