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2023年内部控制制度的执行和财务收支管理内部审计招标公告
日期:2024-05-20 收藏项目
该项目为择优+直选项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。

项目名称 2023年内部控制制度的执行和财务收支管理内部审计
采购人 重庆市渝北区发展和改革委员会 (5.0) 项目成功率:95.02%
投资审批项目
项目规模  
资金来源 财政资金
项目实施地行政区划 重庆市渝北区
行政审批部门行政区划 重庆市
是否为行政管理中介服务事项采购
中介服务事项 内部审计
所需服务类型 会计师事务所服务
服务内容 提供财务收支情况审计报告,并对内控制度执行提出意见建议。
中介机构要求 以采购公告为准
资质(资格)要求 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求
其他要求说明
服务时限及说明 无要求,按照合同双方自行约定
合同签订时限及说明 双方自行约定。
服务金额 ¥24,000.00元
金额说明 2.4万元包干。
选取方式 择优+直选
需规避机构  
规避原因  
选取时间 2024-05-22 10:00:00
资质备案要求

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