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2024年1月1日-2024年12月31日期间公司及各下属市场内部控制审计项目二次招标公告
日期:2024-12-17 收藏项目
一、采购项目名称及编号:

项目名称:2024年1月1日-2024年12月31日期间公司及各下属市场内部控制审计项目

二、采购项目简要说明

1、本项目为2024年1月1日-2024年12月31日期间公司及各下属市场内部控制审计项目。  

2、标包划分:本项目划分1个标包

3、资格审查方式:资格后审。

4、中标原则:本项目中标1家供应商,评标委员会按综合得分从高到低的顺序推荐中标候选人。

5、最高限价:6万元。

三. 投标人资质要求:

(1)投标人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构(提供法人或者其他组织的营业执照;投标人为自然人的提供其身份证)。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年财务报告,或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明)。

(3)投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,并提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

(4)拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人参与采购活动。采购代理机构将在开标结束后,通过“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

(5)本次招标不接受联合体投标。

四.招标文件获取

(1)凡接到邀请函有意参加投标者,请于2024年12月17日17时30分至2024年12月23日17 时30分……获取电子招标文件。

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